一、单位概况
1、自治区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治区计划中单列户头,与各地、州、市建立业务关系。主要职责是:
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
(九)开展残疾人事业的国内外交流和合作。
(十)承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。
2、机构设置情况
自治区残联下属5个事业单位,分别为:新疆维吾尔自治区残疾人职业中专学校、新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心、新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心、新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业中心、新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心。
二、资产情况
自治区残疾人联合会房屋面积为79644.78平方米,其中办公用房建筑面积22442.09平方米,专用房屋取暖面积为21582.29平方米,教室建筑面积21680.31平方米,车库面积为502.00平方米,学生宿舍建筑面积13438.09平方米,出租面积510.00平方米。车辆编制21辆,实有16辆,其中3辆因达到使用年限未年检。
三、预决算收支增减变化
2017年一般公共预算为5305.77万元,2016年一般公共预算为3107.74万元,增加2198.03万元。原因为2017年残疾人就业保障金预算纳入一般公共预算,增加1720万元残疾人就业保障金项目资金。事业发展补助资金增加478.03万元。
四、机关运转经费
1、机关运转经费为5305.77万元,其中基本支出3206.77万元,分别为商品服务支出为565.36万元,工资福利支出为2361.51万元,对个人和家庭的补助支出279.9万元;项目支出为2099万元,分别为商品服务支出为1877万元,工资福利支出为39.6万元,对个人和家庭的补助支出155.4万元,其他资本性支出27万元。
2、政府采购229.09万元。
五、三公经费增减说明
自治区残疾人联合会2016年三公经费预算为32.06万元,2017年预算为45.01万元,增加12.95万元。
1、因公出国(境)费用。无增减变动。
2、公务接待费。增加1.58万元。
单位
| 基本支出(万元)
| 项目支出(万元)
| 增减变动金额(万元)
| 增减说明
|
| 2016年
| 2017年
| 2016年
| 2017年
|
自治区残联机关
| 1.9
| 1.9
| 0
| 2
| 2
| 根据去年公务接待实际支出,增加用于项目检查、调研等预算经费。
|
新疆残疾人职业中专学校
| 0.45
| 0
| 0
| 0
| -0.45
| 未安排接待经费。
|
新疆残疾人劳动就业服务中心
| 0.26
| 0.3
| 0
| 0
| 0.04
| 增加工作人员1名,人均费增加。
|
新疆残疾人辅助器具资源中心
| 0.21
| 0.20
| 0
| 0
| -0.01
| 减少工作人员1名,预算人均费减少。
|
合计
| 2.82
| 2.4
| 0
| 2
| 1.58
|
|
3、公务用车运行维护费。增加11.37万元。
单位
| 基本支出
| 项目支出
| 增减变动金额(万元)
| 增减说明
|
| 2016年
| 2017年
| 2016年
| 2017年
|
自治区残联机关
| 15
| 11.87
| 0
| 7
| 3.87
| 车辆老化,运行维护费增加。
|
新疆残疾人职业中专学校
| 7
| 15
| 0
| 0
| 8
| 因学校搬至昌吉,公务用车增加,经费预算相应增加
|
新疆残疾人劳动就业服务中心
| 2.05
| 1.5
| 0
| 0
| -0.55
| 调出2辆公务用车至机关,经费预算减少。
|
新疆残疾人辅助器具资源中心
| 1.75
| 1.8
| 0
| 0
| 0.05
| 增加1辆公务用车,经费预算增加。
|
| 25.8
| 30.17
| 0
| 7
| 11.37
|
|
4、公务用车购置费。无。
六、自治区残联(汇总)2017年度部门预算信息公开表格及内容(见附件)附件含:
01、收支总表
01-1、财政拨款收支预算总表
02、收入总表
03、支出总表(资金来源)
04、支出总表(经济科目)
04-1、基本支出总表(工资福利)
04-2、基本支出总表(商品服务)
04-3、基本支出总表(个人家庭)
04-4、项目支出表(经济科目)
05、征收计划表
06、采购预算表
07、三公经费表(财政拨款)
08-1、一般公共预算拨款安排的基本支出(工资福利支出)
08-2、一般公共预算拨款安排的基本支出(商品和服务支出)
08-3、一般公共预算拨款安排的基本支出(对个人和家庭的补助)
08-4、一般公共预算拨款安排的项目支出
09-1、政府性基金预算拨款安排的基本支出(工资福利支出)
09-2、政府性基金预算拨款安排的基本支出(商品和服务支出)
09-3、政府性基金预算拨款安排的基本支出(对个人和家庭的补助)
09-4、政府性基金预算拨款安排的项目支出
10-1、财政专户管理资金安排的基本支出(工资福利支出)
10-2、财政专户管理资金安排的基本支出(商品和服务支出)
10-3、财政专户管理资金安排的基本支出(对个人和家庭的补助)
10-4、财政专户管理资金安排的项目支出
11-1、事业单位经营收入安排的基本支出(工资福利支出)
11-2、事业收入安排的基本支出(商品和服务支出)
11-3、事业收入安排的基本支出(对个人和家庭的补助)
11-4、事业收入安排的项目支出
12-1、事业单位经营收入安排的基本支出(工资福利支出)
12-2、事业单位经营收入安排的基本支出(商品和服务支出)
12-3、事业单位经营收入安排的基本支出(商品和服务支出)
12-4、事业单位经营收入安排的项目支出
13-1、其他收入安排的基本支出(工资福利支出)
13-2、其他收入安排的基本支出(商品和服务支出)
13-3、其他收入安排的基本支出(对个人和家庭的补助)
13-4、其他收入安排的项目支出
14-1、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(工资福利支出)
14-2、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(商品和服务支出)
14-3、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(对个人和家庭的补助)
14-4、用事业基金弥补收支差额安排的项目支出
15-1、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(工资福利支出)
15-2、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(商品和服务支出)
15-3、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(对个人和家庭的补助)
15-4、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的项目支出
注:09-1表09-2表09-3表09-4政府性基金预算拨款;10-1、10-2、10-3财政专户管理资金;11-1、11-2、11-3、11-4事业单位经营收入;12-1、12-2、12-3、12-4事业单位经营收入;13-1、13-2、13-3、13-4其他收入;14-1、14-2、14-3、14-4用事业基金弥补收支差额;15-1、15-2、15-3、15-4单位上年结余,以上表为空表,我单位无此项业务收支。
附件:
2017年自治区残联汇总预算和三公经费公开明细表
自治区残联
2017年2月6日